最新审计经理的工作职责(12篇)

小编: 影墨

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审计经理的工作职责篇一

2、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

4、收集、整理审计证据,编写审计工作计划;

5、编制审计报告,纰漏问题,提出改进建议和决策依据;

6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估工作;

审计经理的工作职责篇二

1. 依据公司管理需求,实施对集团公司本部及全资子公司、控股子公司的内部控制审计工作,帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

2. 组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;

3. 组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;

4. 编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;

5. 做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;

6. 承办公司领导交办的其他工作。

审计经理的工作职责篇三

1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作;

2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;

3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性;

4、负责审计下属子公司销售收入,成本费用经费文出情况;

5、审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;

6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计;

7、负责违规追章经营行为的经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为,提出经济处罚决定,并负责执行;对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为,移交有关部门处理;负责违规经济处罚的复议;

8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题,提出审计建议与意见;并定期对所发现问题的整改进行督查;跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告;调查处理监察对象的违法违纪行为;

10、制定内部监督管理方面的规章制度,对监察对象进行遵纪守法,廉洁高效教育;

11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料,建立健全审计监察档案,并按规定妥善保管和使用;

审计经理的工作职责篇四

1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计经理的工作职责篇五

1、根据国家法律法规、公司规章制度拟定公司审计实施细则;

2、对公司组织基建、重大项目投资、采购项目等相关成本及预决算进行审计监督;

3、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,并采取预警措施;

4、对公司高管及特殊管理岗位员工任期内、离任经济责任进行审计;

5、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立紧密关系;

6、监督贯彻执行集团内的政策、制度和规定;

7、负责董事长交办的其他工作。

审计经理的工作职责篇六

1..按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;

2.负责审计数据的准确性;

3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;

4.对财务收支、经营活动进行审计;

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

11.负责根据公司经营状况及税务要求进行纳税筹划,合理税负,规避税务风险,按税务要求进行纳税申报;

12.兼顾董秘工作。

审计经理的工作职责篇七

1.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;

2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;

3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

5.其他与审计条线内部相关的日常工作;

6.完成上级交付的其他工作任务。

审计经理的工作职责篇八

1. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城

市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

审计经理的工作职责篇九

1、建立it内部审计制度与流程,以风险为导向、以控制为基础、以业务为核心;

2、制定it审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;

3、制定并落实it专项审计计划,包括总体计划、具体计划、工作底稿,撰写报告、管理建议并跟踪审计整改落实情况;

4、主导规划和参与建设公司it审计系统,配合制定和落实it审计专业知识培训及考核制度;

5、制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计、应用审计、内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

6、常规审计前的系统调研、审计风险评估、审计关键提示及外部审计机构、监管机构的对接和配合;

7、组织对it组织、战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理、项目管理、应用系统、操作系统、数据架构、工程(可行性研究、需求、设计、开发、集成、测试、验收、变更和迁移)、基础设备、交付物、信息安全等审计工作;

8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

9、配合本部门同事完成年度审计任务;

10、领导交办的其他工作。

审计经理的工作职责篇十

1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。

2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。

3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。

4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。

5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。

6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。

审计经理的工作职责篇十一

1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

审计经理的工作职责篇十二

1、拟定并制定审计计划和审计预算;

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、督促审计结论和建议的落实;

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。